增值税发票已认证,发现错误了怎么处理?需要注意什么?
在工作过程中,也经常遇到这个问题,刚刚在税务抽查中出现过这个问题:1、原则上面,公司名字和税号,金额出错,是必须要求红冲,重新认证,错误的发票在报税时候要求进项税额转出 。当然公司名字和税号不对,是无法通过认证的 。2、随着税务稽查越来越严格,现在税务局管理科对发票开具的内容,数量,单价都要求填写 。上个月底我们在税务调查科就因为规则单价,数量的原因,被警告,要求部分更改 。
【上个月的一张发票这个月发现错误怎么更正,当月发票认证后发现错误怎么办】当时我们是这么处理的 。3、如果已经认证了,由购买方发起申请开具红色信息表,下载审核完成后,发给销售方,销售方就可以开具红色增值税专用发票,一定要注意,购买方一定要在申报表附表2里面进项数额转出栏目填写红冲的税额,一定要注意,一定要和红冲的税额相吻合 。4、提醒大家在开票的过程中一定要规范开票,减少不必要的纳税风险,红冲后如果不进项税额转出,很快,通过稽核比对,税务机关会找到你的 。
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